В качестве ИП меня зарегистрировали 8 июня. Магазин я открываю 23го июня. С какого числа считать налог (ЕНВД)? с 23его? а как доказать налоговой, что деятельность именно с 23го? Приложить копию договора аренды?
Comments
Цитата: В качестве ИП меня зарегистрировали 8 июня. Магазин я открываю 23го июня.С какого числа считать налог (ЕНВД)? с 23его? а как доказать налоговой, что деятельность именно с 23го? Приложить копию договора аренды?
А Вы зарегистрировались в качестве плательщика ЕНВД?
Цитата:Цитата: В качестве ИП меня зарегистрировали 8 июня. Магазин я открываю 23го июня.С какого числа считать налог (ЕНВД)? с 23его? а как доказать налоговой, что деятельность именно с 23го? Приложить копию договора аренды?А Вы зарегистрировались в качестве плательщика ЕНВД?
пока нет. я так понимаю, что это можно сделать в течение 5 дней со дня начала деятельности. или как? мне просто нужно еще в налоговой по месту жительства отметиться. а регистрироваться как плательщик ЕНВД потом уже по месту деятельности. я ничего не путаю?
Цитата: В качестве ИП меня зарегистрировали 8 июня. Магазин я открываю 23го июня.С какого числа считать налог (ЕНВД)? с 23его? а как доказать налоговой, что деятельность именно с 23го? Приложить копию договора аренды?
Когда регистрировались какой вид деятельности указали?
Цитата:Цитата: В качестве ИП меня зарегистрировали 8 июня. Магазин я открываю 23го июня.С какого числа считать налог (ЕНВД)? с 23его? а как доказать налоговой, что деятельность именно с 23го? Приложить копию договора аренды?Когда регистрировались какой вид деятельности указали?
розничная торговля одеждой, текстильными изделиями, галантереей и т.п.
Цитата: В качестве ИП меня зарегистрировали 8 июня. Магазин я открываю 23го июня.С какого числа считать налог (ЕНВД)? с 23его? а как доказать налоговой, что деятельность именно с 23го? Приложить копию договора аренды?
При камеральной проверке договор могут запросить, а прикладывать к декларации не надо.
в своих разъяснениях финансовое ведомство указало, что началом осуществления деятельности в целях уплаты ЕНВД является дата, когда началось ведение розничной торговли, оказание соответствующих услуг или выполнение работ (см., например, письмо Минфина России от 07.09.2007 № 03-11-04/3/355).
Посмотрите параллельно идет такая же тема. Размер ВД за квартал, в течение которого осуществлена соответствующая государственная регистрация налогоплательщика, рассчитывается исходя из полных месяцев начиная с месяца, следующего за месяцем указанной государственной регистрации (п.10 ст. 346.29 НК РФ)
Цитата:В качестве ИП меня зарегистрировали 8 июня. Магазин я открываю 23го июня.С какого числа считать налог (ЕНВД)? с 23его? а как доказать налоговой, что деятельность именно с 23го? Приложить копию договора аренды?
Вы в любом случае платите налог за июнь. Налог платится за полный месяц. Посмотрите договор аренды, с какого он у вас числа, возможно в договрое у вас написана дата начала работы вашего магазина, (бывает договор с 1 числа, но предоставляются так называемые "арендные каникулы", т.е время на приведение помещение пригодным для торговли.). Главное, не пропустить время постановки на учет в качестве плательщика ЕНВД.
Цитата: Цитата:В качестве ИП меня зарегистрировали 8 июня. Магазин я открываю 23го июня.С какого числа считать налог (ЕНВД)? с 23его? а как доказать налоговой, что деятельность именно с 23го? Приложить копию договора аренды?Вы в любом случае платите налог за июнь. Налог платится за полный месяц. Посмотрите договор аренды, с какого он у вас числа, возможно в договрое у вас написана дата начала работы вашего магазина, (бывает договор с 1 числа, но предоставляются так называемые "арендные каникулы", т.е время на приведение помещение пригодным для торговли.). Главное, не пропустить время постановки на учет в качестве плательщика ЕНВД.
А мне кажется налог надо платить с 1 июля.
10. Размер вмененного дохода за квартал, в течение которого осуществлена соответствующая государственная регистрация налогоплательщика, рассчитывается исходя из полных месяцев начиная с месяца, следующего за месяцем указанной государственной регистрации.Статья 346.29. Объект налогообложения и налоговая база НК РФ
Цитата: 10. Размер вмененного дохода за квартал, в течение которого осуществлена соответствующая государственная регистрация налогоплательщика, рассчитывается исходя из полных месяцев начиная с месяца, следующего за месяцем указанной государственной регистрации.Статья 346.29. Объект налогообложения и налоговая база НК РФ
т.е. я не плачу за июнь? буду платить уже за 3 квартал?
Цитата: т.е. я не плачу за июнь? буду платить уже за 3 квартал?
Да, это так.
супер! это радует. декларацию тоже значит не надо подавать? а в ФСС,ОМС и НДС с з/п работника надо заплатить за июнь?
Цитата: супер! это радует.декларацию тоже значит не надо подавать?а в ФСС,ОМС и НДС с з/п работника надо заплатить за июнь?
От з/п работника отчисления в фонды (про ПФ не забудьте) и НДФЛ - обязательно.(НДС можете не платить, шучу, Вы видимо ошиблись) . И за ИП можете в ПФ и ФМС заплатить, я каждый месяц плачу, не так ощутимо.
Цитата: супер! это радует.декларацию тоже значит не надо подавать?а в ФСС,ОМС и НДС с з/п работника надо заплатить за июнь?
Если у Вас есть в июне работник, ему начислена зарплата, обязательно надо сделать все отчисления! Оплатить надо до 15 числа следующего за месяцем начисления. И отчеты за второй квартал по работникам тоже надо сдавать.
Цитата: Если у Вас есть в июне работник, ему начислена зарплата, обязательно надо сделать все отчисления! Оплатить надо до 15 числа следующего за месяцем начисления. И отчеты за второй квартал по работникам тоже надо сдавать.
что за отчеты за работника??
Цитата:Цитата: Если у Вас есть в июне работник, ему начислена зарплата, обязательно надо сделать все отчисления! Оплатить надо до 15 числа следующего за месяцем начисления. И отчеты за второй квартал по работникам тоже надо сдавать.что за отчеты за работника??
Отчет 4-ФСС и в ПФ
Цитата:Цитата:Цитата: Если у Вас есть в июне работник, ему начислена зарплата, обязательно надо сделать все отчисления! Оплатить надо до 15 числа следующего за месяцем начисления. И отчеты за второй квартал по работникам тоже надо сдавать.что за отчеты за работника??Отчет 4-ФСС и в ПФ